你好,同學(xué) 這個可以檢查一下應(yīng)付賬款余額,點開明細(xì),有沒有做這個供應(yīng)商的分錄
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會計繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師,公司租用員工車輛,有什么辦法可以不用開發(fā)票,也不需要交稅的?
老師,您好,事業(yè)單位庫房購買的老鼠藥和樟腦丸應(yīng)該在什么科目下核算?
4月份結(jié)賬收入是選宴請的,我入賬科目借方用管理費用-業(yè)務(wù)招待費,后又做了一筆借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存現(xiàn)金,這樣賬上就重復(fù)了,正確的賬怎么做
劉艷紅老師,職工薪酬表 賬載金額是填寫計提金額嗎?實際發(fā)生額是實發(fā)金額還是哪個?
老師,稅務(wù)專管員說是,個人所得稅綜合所得匯算 需要辦理退稅。但是有幾個員工是24年離職了,有幾個員工是25年離職了,我聯(lián)系不到他們。像這種情況,能和專管員說是已經(jīng)離職了,聯(lián)系不到員工了嗎
老師,某公司的工程分包給甲,甲給某公司開的發(fā)票,能不能簽委托代付協(xié)議把款付給乙呢?乙是甲的小分包。
年度匯算清繳要怎么做?
老師,稅后的營業(yè)收入是什么數(shù)據(jù)?
你說應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎
你說應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎 是的
去哪里查科目余額表嗎就是查應(yīng)付賬款,是嗎
科目余額表,看應(yīng)付賬款這個科目,然后點開明細(xì)
但是他這個用友,我不太會用,老版本的了咋辦
但是他這個用友,我不太會用,老版本的了咋辦 可以看科目余額表嗎
但是像他這個付款四月份的賬,他四月份開進(jìn)來的發(fā)票,四月份付的款,但是他后面附件的入庫單有三月份的,還有一月份的還有4月份的這怎么弄
這個是不是付款,付款的前面采購沒有付款的,可以跟提請付款的業(yè)務(wù)確認(rèn)一下
我的意思是說,比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個意思,你明白了嗎
比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個意思, 這個是可能的 1月,2月,3月,做的暫估的話,收到發(fā)票的4月份沖銷暫估,按照發(fā)票重新入賬,再做一筆付款就可以的
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個現(xiàn)在的發(fā)票再重新做,對不對?但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做,對不對?就不用再充他的暫估了
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個現(xiàn)在的發(fā)票再重新做,對不對? 是的 但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做,對不對?就不用再充他的暫估了 是的 你說的很對的,同學(xué)
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題 理論不嚴(yán)謹(jǐn),但是也是可以的
那有什么補救的辦法嗎
就是后期,暫估要入賬
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 是的,如果貨到銷售沒來發(fā)票,成本也是暫估的