105080這個(gè)表格在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具里面填寫,然后在下面13行有一個(gè)增加一行13.1還是13.2里面填寫。
我們買了一輛車,做了一次性加計(jì)扣除,但是開(kāi)了沒(méi)兩個(gè)月報(bào)廢了,賬面上也做了固定資產(chǎn)清理。又買了一輛新車,又做了一次性扣除。我的問(wèn)題是,報(bào)廢的這輛車做的一次性扣除需要在匯算清繳的時(shí)候后進(jìn)行調(diào)增嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,一次性扣除政策,要是匯算清繳的時(shí)候,500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性扣除了的話,往后公司自己的賬上怎么做?是要手工記錄一次性扣除的費(fèi)用,往后年度不再扣除嗎?報(bào)稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅的填報(bào)內(nèi)容
老師,問(wèn)一下那個(gè)匯算清繳一次性扣除的固定資產(chǎn),我在季度的時(shí)候填過(guò)加速折舊的報(bào)表,這里匯算清繳報(bào)表上還要填寫11.2行嗎
老師問(wèn)下,23年公司買了一輛車,然后這個(gè)匯算清繳的時(shí)候需要我想做500萬(wàn)一下的固定資產(chǎn)的一次性扣除,這個(gè)應(yīng)該填在哪個(gè)表的哪一行
固定資產(chǎn)攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 23年有固定資產(chǎn)一次性扣除,24年沒(méi)有固定資產(chǎn)一次性扣除,在做24年的匯算清繳的時(shí)候,23年固定資產(chǎn)一次性扣除的哪個(gè)資產(chǎn)直接在“一、固定資產(chǎn)”這個(gè)項(xiàng)目里填寫嗎? 不用在29行次固定資產(chǎn)一次性扣除哪里填寫了
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本