你好!是的,就是這樣了
老師,我看利潤表里業(yè)務招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設置二級明細科目業(yè)務招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務招待費的加一起看是否超過扣除比例?
老師,我有問題啦,比如業(yè)務招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費是這兩個科目下的業(yè)務招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)整管理費用里面的業(yè)務招待費,只需要填A105000納稅調(diào)整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,所得稅納稅調(diào)整里面,比如福利費 招待費的數(shù)據(jù)我是根據(jù)管理費用 銷售費用下面的二級科目匯總填列嗎
試崗 會計科目記不住啊
老師好,我公司8月份向全資子公司打了300萬注資款,我做了長期股權投資,子公司也做了處理,但合并報表時我忘了做長投的抵消分錄,本月合并時合并底稿上還要追加處理上月沒做的抵消分錄嗎?謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整表的數(shù)據(jù)一般從賬套的哪張表里取
老師,單位要辦理注銷,因為經(jīng)營期限比較短,只有一個股東的實繳了一部分的注冊資本,可以在單位注銷的時候給他把實收資本退了嗎?單位實際是有經(jīng)營的,只是經(jīng)營期限比較短
老師,我公司上月向全資子公司注資300萬,我忘了做抵消分錄,本月合并時底稿的分錄該怎么做?謝謝
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
老師我新來這家公司很多沒有發(fā)票的費用。沒有發(fā)票的我在那里填呢?
你好!這個得要看具體是什么業(yè)務的發(fā)票
有費用,有固定資產(chǎn) 有庫存商品
你好!沒有發(fā)票,有實際發(fā)生,正常做就行了
不是,匯算清繳的時候我納稅調(diào)整填在哪里?費用累填扣除類其他?那固定資產(chǎn) 庫存商品我怎么填呢?固定資產(chǎn)設計累計折舊,折舊是不是也要調(diào)整?
你好!是不是要調(diào)整是看情況的,你有沒有發(fā)票,按什么方法折舊等