你好,如果竣工報(bào)告做在2023年的話,這項(xiàng)費(fèi)用可以做到2023年,但竣工報(bào)告如果是2024年出的,做在2024年就不太合適
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師,我運(yùn)輸公司一般人,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司年初時(shí)買了商鋪,5月份開始裝修,是商住樓的形式,在中間隔一層,現(xiàn)澆樓面,發(fā)生材料費(fèi)及人工勞務(wù)費(fèi)共計(jì)14620元,我做了借在建工程14620 貸銀存14620,現(xiàn)在又發(fā)生裝修費(fèi)8萬(wàn)元,我還能用在建工程8萬(wàn),貸銀存8萬(wàn)。裝修還沒全部完工。這樣做行嗎?
老師,2018年開始的裝修工程,我們單位在2018年到2023年間共付了25萬(wàn),工程在18年完工了,沒有做竣工報(bào)告,一直拖著不給開票,在2024年2月份收到一張裝修費(fèi)的發(fā)票,我計(jì)入到了管理費(fèi)用裝修費(fèi)10萬(wàn)元,這項(xiàng)費(fèi)用可以確認(rèn)在2023年嗎?
老師,2018年開始的裝修工程,我們單位在2018年到2023年間共付了25萬(wàn),工程在18年完工了,沒有做竣工報(bào)告,一直拖著不給開票,在2024年2月份收到一張裝修費(fèi)的發(fā)票,我計(jì)入到了管理費(fèi)用裝修費(fèi)10萬(wàn)元,這項(xiàng)費(fèi)用可以確認(rèn)在2023年嗎?
老師,2018年開始的裝修工程,我們單位在2018年到2023年間共付了25萬(wàn),工程在18年完工了,沒有做竣工報(bào)告,一直拖著不給開票,在2024年2月份終于收到一張裝修費(fèi)的發(fā)票,我計(jì)入到了管理費(fèi)用裝修費(fèi)10萬(wàn)元,這項(xiàng)費(fèi)用可以確認(rèn)在2023年嗎?
老師好,1月支付了100萬(wàn)房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬(wàn)納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應(yīng)商給我開票1%專票 多支付10%可以開13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
股東分紅交個(gè)稅在哪個(gè)系統(tǒng)交
老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費(fèi)用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費(fèi)用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
老師,出竣工報(bào)告不太現(xiàn)實(shí),他們18年就完工了,如果能出早就出了,合同總價(jià)款36萬(wàn),這催著讓開票今年才開了10萬(wàn)的票,我想把這部分費(fèi)用做到2023年
你好,那這種情況做到2023年也是可以的
老師,我今年二月份做的分錄是 借管理費(fèi)用裝修費(fèi)10萬(wàn) 貸預(yù)付賬款 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么能改到去年
你好,直接用”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“替代管理費(fèi)用
老師,那匯算清繳這部分費(fèi)用要計(jì)入嗎?
你好,你在做2023年匯算清繳的時(shí)候,將這筆費(fèi)用做到2023年里去,2023年應(yīng)納稅所得額調(diào)減,2024不做處理