同學(xué)你好 對的 納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進(jìn)項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務(wù)成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當(dāng)中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費,應(yīng)該記錄那個科目, 管理費用--福利費 還是管理費用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???
老師,無形資產(chǎn)(土地)因政府征收變成持有待售資產(chǎn),在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要把相關(guān)的數(shù)據(jù)填到【企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單】的哪個表單里呢
1.A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表:這個表單用于填報企業(yè)的基本經(jīng)營情況、有關(guān)涉稅事項情況、主要股東及分紅情況等。雖然它不直接涉及具體的資產(chǎn)變動,但可能需要填寫關(guān)于資產(chǎn)處置或政府征收等事項的基礎(chǔ)信息。 2.A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表:這個表單用于填報各類納稅調(diào)整項目,包括資產(chǎn)損失、特殊重組、不征稅收入、免稅收入、減計收入、減免稅項目所得、抵扣應(yīng)納稅所得額、加計扣除、加速折舊、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得、不允許抵扣(結(jié)轉(zhuǎn))的應(yīng)納稅所得額、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)。如果因政府征收導(dǎo)致的無形資產(chǎn)(土地)處置產(chǎn)生了稅務(wù)影響(如損失或收益),則可能需要在該表單中進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整。 3.A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表:如果無形資產(chǎn)(土地)的處置導(dǎo)致了資產(chǎn)損失,并且該損失可以在稅前扣除,那么需要在這個表單中填報相關(guān)的信息。
老師,這是放在了持有待售,還沒有收到款項,沒有具體的損益數(shù)據(jù),這種是不是只用填第一項的表就行了
同學(xué)你好 對的 是這樣的