你好,你們選擇第2個(gè)的
我家收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,發(fā)票金額比實(shí)際金額多了幾百,在待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票里選的部分屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,也提交了,但是在抵扣勾選里沒(méi)有,有知道咋回事的么[捂臉]
老師,公司是做園林綠化施工的,收到一張電子普票苗木發(fā)票,一張發(fā)票上面帶有免稅和帶有稅率的發(fā)票,因?yàn)槭抢享?xiàng)目,苗木發(fā)票不抵扣的,開(kāi)除單位是***園藝場(chǎng),單位是一般人納稅人性質(zhì),不過(guò)有在稅務(wù)局有備案,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行免增增值稅,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品就可以開(kāi)免稅發(fā)票,可他一張發(fā)票又有開(kāi)了帶稅率的發(fā)票,對(duì)方給我講還必須這么開(kāi),這種有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呀?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開(kāi)具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問(wèn)我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購(gòu)入樟樹(shù)34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項(xiàng)目里面的,購(gòu)入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)銷售,以上三個(gè)品種是在同一張發(fā)票開(kāi)具)
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開(kāi)具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問(wèn)我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購(gòu)入樟樹(shù)34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項(xiàng)目里面的,購(gòu)入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)銷售,以上三個(gè)品種是在同一張發(fā)票開(kāi)具)
我司在9月5號(hào)采購(gòu)了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)商在9月10日開(kāi)了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無(wú)誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開(kāi)具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開(kāi)具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問(wèn)這種更換隨貨同行后它的日期比開(kāi)具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開(kāi)的發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
1-3都是什么意思 呢
第一個(gè)這個(gè)銷售方人家是自己種植的銷售的,第二個(gè)是有一部分是自己種植自己銷售
這個(gè)超市它不會(huì)自產(chǎn)自銷的,他都是外購(gòu)銷售。
明白,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。