同學(xué)你好 對的 簡易計稅不能用進(jìn)項抵扣
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%。2005年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,上期末留抵進(jìn)項稅款5萬元。銷售甲產(chǎn)品含銷售額為293.8萬元。請計算本月內(nèi)應(yīng)納增值稅稅額。
甲公司是一家自營出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%、退稅率為9%。本年8月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅為26萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額5萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額為100萬元,銷項稅額為13萬元,成本為80萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元,成本為240萬元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求:對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
習(xí)題二甲公司是一家自營出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款160萬元、增值稅額20.8萬元,貨已入庫。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬。當(dāng)月向國內(nèi)乙公司銷售貨物的不含稅銷售額為100萬元,銷項稅額為13萬元,內(nèi)銷貨物成本為70萬元款項尚未收到。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,出口貨物成本140萬元,款項尚未收到。習(xí)題甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅”科目貸方的銷售稅額為120000元,借方的進(jìn)項稅額為130000元。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
7. 公司為一般納稅人,增值稅率為13%,本月公司銷項稅額合計為180000元,進(jìn)項稅額合計為100000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為20000元,計算本月的未交增值稅(不考慮其他因素,不需要編制分錄,要有計算過程,只寫一個數(shù)字不得分)。
公司為一般納稅人,增值稅率為13%,本月公司銷項稅額合計為180000元,進(jìn)項稅額合計為100000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為20000元,計算本月的未交增值稅(不考慮其他因素,不需要編制分錄,要有計算過程,只寫一個數(shù)字不得分)。
集團(tuán)審計, 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實施分析程序,應(yīng)當(dāng)對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負(fù)數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
意思是這個月需要增值稅80元,然后留底90元。對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,簡易計稅為什么不能用進(jìn)項抵扣啊
因為簡易計稅稅率降低了,就不能抵扣進(jìn)項了,
所以申報的時候 ,電子稅務(wù)局就是自動跳轉(zhuǎn),留底歸留底,簡易計稅的按實交增值稅。對嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦