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公司為一般納稅人,增值稅率為13%,本月公司銷項(xiàng)稅額合計(jì)為180000元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為100000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為20000元,計(jì)算本月的未交增值稅(不考慮其他因素,不需要編制分錄,要有計(jì)算過程,只寫一個(gè)數(shù)字不得分)。

2022-12-21 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-21 17:00

你好 一會(huì)計(jì)算完了發(fā)你?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-21 17:03

計(jì)算本月的未交增值稅180000-100000%2B20000=100000

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你好,計(jì)算本月的未交增值稅=180000—(100000—20000)
2022-12-21
你好 一會(huì)計(jì)算完了發(fā)你?
2022-12-21
同學(xué), 本月的未交增值稅=180000-100000%2B20000=100000
2022-06-24
同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
你好 本月應(yīng)交增值稅=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷400200 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)轉(zhuǎn)出)19500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 205050 貸,應(yīng)交稅綱——已交稅金204650 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-14
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