同學(xué),你好 今年3月份已調(diào)整了,調(diào)整了什么?
老師,今年2月份補繳了去年的印花稅136塊,所以匯算清繳的時候,就調(diào)減了補繳的印花稅的金額136塊,去年的利潤總額發(fā)生了變化,顯示要退稅3塊多錢,匯算清繳已經(jīng)完成了,匯算清繳的賬務(wù)處理要怎么做?。?/p>
老師,請問一下2023年繳納22年印花稅滯納金,在23年繳納的時候用的是年度損益調(diào)整科目,在今年進行23年進行匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎?
老師,你好,匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年工資漏計提了14982.77元,需要調(diào)整去年的報表嗎,可以直接做在今年三月份嗎
老師,請問去年的印花稅沒計提,直接做了賬,今年3月份已調(diào)整了,23年匯算清繳需要 怎么調(diào)
匯算清繳24年5月交了23年的所得稅費用,我需要做23年的損益調(diào)整嗎?還是直接在今年5月份做計提和損益就可以?正常怎么做的?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
3月份把之前做錯的反沖了,重新做賬計提了印花稅,然后再做了繳款
同學(xué),你好 不用調(diào)整的
那這印花稅當(dāng)時 是有滯納金三十多塊錢,我也錯做成了印花稅(實際應(yīng)該做營業(yè)外支出),在3月份也已經(jīng)調(diào)整成了正確分錄,這在匯算 中需要調(diào)整嗎
同學(xué),你好 需要,那你稅金及附加,需要填在主表的第三行,營業(yè)稅金及附加
可是12月沒有計提印花稅,當(dāng)時 的稅金 及附加里就沒有這筆,現(xiàn)在卻要把這筆做進去?
等下又要說我年報利潤表中的稅金 及附加 與匯算清繳中的稅金 及附加 不一致了
同學(xué),你好 對的,把這個稅金做進去
那是不是年報利潤表中的稅金 及附加 也要把這個沒計提 的印花稅做進去?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的