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老師,請問去年的印花稅沒計提,直接做了賬,今年3月份已調(diào)整了,23年匯算清繳需要 怎么調(diào)

2024-05-13 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 13:51

同學(xué),你好 今年3月份已調(diào)整了,調(diào)整了什么?

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快賬用戶7152 追問 2024-05-13 13:52

3月份把之前做錯的反沖了,重新做賬計提了印花稅,然后再做了繳款

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齊紅老師 解答 2024-05-13 13:52

同學(xué),你好 不用調(diào)整的

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快賬用戶7152 追問 2024-05-13 13:55

那這印花稅當(dāng)時 是有滯納金三十多塊錢,我也錯做成了印花稅(實際應(yīng)該做營業(yè)外支出),在3月份也已經(jīng)調(diào)整成了正確分錄,這在匯算 中需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-13 13:57

同學(xué),你好 需要,那你稅金及附加,需要填在主表的第三行,營業(yè)稅金及附加

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快賬用戶7152 追問 2024-05-13 13:58

可是12月沒有計提印花稅,當(dāng)時 的稅金 及附加里就沒有這筆,現(xiàn)在卻要把這筆做進去?

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快賬用戶7152 追問 2024-05-13 13:59

等下又要說我年報利潤表中的稅金 及附加 與匯算清繳中的稅金 及附加 不一致了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 13:59

同學(xué),你好 對的,把這個稅金做進去

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快賬用戶7152 追問 2024-05-13 14:00

那是不是年報利潤表中的稅金 及附加 也要把這個沒計提 的印花稅做進去?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 14:07

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 今年3月份已調(diào)整了,調(diào)整了什么?
2024-05-13
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以借利潤分配或是所得稅費用 貸應(yīng)交稅費。企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024-06-11
你好,財務(wù)報表不用修改的,你做到今年就行。借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2024-04-10
你好, 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅
2022-07-09
你好,你現(xiàn)在申請退稅了嗎?如果是的話,不用做賬務(wù)處理。你退回來的時候再做就行。
2024-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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