如果選擇一般計稅方法,那么應(yīng)該全額開具6%的專票,包括工資部分和管理費部分。如果選擇簡易計稅方法(差額納稅),那么應(yīng)該開具一張專票(5%征收率),金額是扣除工資等費用后的余額,同時對于扣除的工資等費用部分,需要開具零稅率的普票
勞務(wù)派遣公司開差額發(fā)票 如果需要分別開具專票跟普票的話 是不是使用一般功能 管理費部分開專票 工資部分開普票 然后水庫都是5個點
我看到有一個公司一般納稅人做勞務(wù)派遣的 他開了一張6個點的普票 金額應(yīng)該是紅字部分 然后又開了一張6個點的專票 應(yīng)該是管理費部分 他這樣開始正確的嗎
勞務(wù)派遣一般納稅人可以各開一張普票6個點(工資部分) 一張專票(管理費部分6個點嗎
一般納稅人勞務(wù)派遣公司 不開差額票 就是正常開具一張普票6個點工資部分 跟一張專票6個點管理費部分可以嗎
一般納稅人勞務(wù)派遣公司 開票 開了普票一張6個點的 還有專票一張6個點的 這樣可以嗎
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
就是如果選擇一般計稅的話 就是開一張專票6的 不需要吧工資部分單獨出來開一張普票6個點的嗎
同學(xué)你好 對的 這個不用
不用是嗎 我之前好像看到有一種說法是 工人的工資社保部分 不得開具專用發(fā)票誒 這部分本身就不用交增值稅的 開在一起的話 那對方不是可以多抵扣稅收了 有這個說法嗎老師
工資你申報工資個稅就可以 不用開發(fā)票
好的 那我們是需要發(fā)票開進(jìn)來進(jìn)項抵扣對吧
同學(xué)你好 你們沒報工資個稅嗎
我的意思是 就是我們開了6個點的專票出去 不是需要有進(jìn)項進(jìn)來抵扣嗎 不然不是要交6個點的稅收了嗎 個稅也有報的
同學(xué)你好 你的成本是工資那你如果要開票就不能做工資了 可以做勞務(wù)
我懂了 就是如果是差額開票的話 是需要報個稅工資的 如果是這種全額開票的話 就直接入勞務(wù)成本了是吧 開進(jìn)來那種勞務(wù)的專票發(fā)票抵扣
對的,理解正確了哦
那如果分開開對我有什么影響呢
做勞務(wù)就要開發(fā)票來
不是 就是如果我是工資開普票6個點 然后管理費開專票6個點 這樣跟合并開有什么區(qū)別 對開票方來說好像是稅收沒什么影響 但是稅務(wù)上面會有什么風(fēng)險嗎
工資不用開發(fā)票,勞務(wù)才需要開發(fā)票
勞務(wù)是哪方面呢 是我們給別人提供了勞務(wù) 然后就需要我們另外還要開一張普票是嗎?
是你們付出去的勞務(wù)要有發(fā)票