你好;這個費(fèi)用是你公司要承擔(dān)的不;具體是什么費(fèi)用;費(fèi)用是否會有發(fā)票給你。 才好判斷計入什么科目?
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨(dú)立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機(jī)器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
某事業(yè)單位2021年1月份發(fā)生如下業(yè)務(wù),要求對業(yè)務(wù)進(jìn)行處理1、收到零余額賬戶用款額度到賬通知書本月獲得授權(quán)支付額度8萬。同時提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)取得收入5萬元,存入銀行。2、接受捐贈材料一批,發(fā)票上表明價值30000元,另以現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)800元。3、收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政直接支付入賬通知書,開展某專業(yè)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的費(fèi)用7萬元4、職工(后勤人員)報銷公務(wù)卡支付的差旅費(fèi)2000元,通過財政授權(quán)支付方式支付(尚未取得支付憑證)5、通過銀行存款轉(zhuǎn)賬,使用其他資金補(bǔ)助下屬單位燃?xì)飧脑炜?萬6、收到上年已經(jīng)確認(rèn)壞賬的其他應(yīng)收款000元又收回來,款項以存入銀行7、計提并支付單位管理人員工資10萬,其中代扣職工住房公積金1.2萬,代扣代繳社會保險費(fèi)1.5萬元,代扣職工個人所得稅1000元,款項已通過財政直接支付方式轉(zhuǎn)入工資賬戶和住房公積金賬戶8、組織單位管理人員和專業(yè)人員外出培訓(xùn),分別通過財政直接支付方式支付相關(guān)費(fèi)用20000和15000元9、財政直接支付方式購入一套專用設(shè)備,價值0000元,扣除質(zhì)保金(6個月后支付)20%后全額支付,設(shè)備已交付使用10、期末盤點(diǎn)現(xiàn)金短缺
老師幫忙看看這個0.06要怎么沖回來呢,這里搞錯了時間應(yīng)該是銀行付款是11690.26元,之前應(yīng)該是錄錯了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
老師,您好! 請問小規(guī)模納稅人向個體工商戶租賃挖機(jī)簽訂了租賃合同,請問小規(guī)模納稅人需要繳納印花稅嗎? 謝謝老師!
我們公司一個股東會退出,她的股份由另一個老板回收,這個過程有沒有一些股份變更的稅費(fèi)
幫廠家代墊銷售人員的提成,收到代墊的提成時怎么做分錄。代墊的提成廠家直接給公司抵扣貨款。怎么做分錄,請專業(yè)人士回答
請問老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
員工找發(fā)票給公司,怎么說不收餐飲票呢?
老師好,通行費(fèi)發(fā)票的電子票據(jù)匯總單也要入賬嗎
移動租賃我們地方放信號塔,這個發(fā)票開什么項目和明細(xì)?一般納稅人增值稅幾個點(diǎn)
老師,您好,公司賬戶收賬后收多少到多少?還是需要扣什么稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi)之類的費(fèi)用
老師,印花稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓減半征收需要滿足什么條件呢
就是項目審計核減 沒有發(fā)票的
你好;? 那你這部分計入成本去 ; 計入成本??
但是去年中旬都已經(jīng)開完票 結(jié)轉(zhuǎn)完成本了
你好;這樣的話;就計入營業(yè)外支出去 ; 我以為你工程還在繼續(xù)?
那摘要這種怎么寫呢
摘要寫某項目已完工,工程審核調(diào)減費(fèi)用
好的 謝謝老師
不客氣的;希望能幫到你; 滿意請給予評價