您好 請問貨幣資金是老板出資的嗎
老師好,請問一下半路接賬,我該如何去取數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)啊?不懂怎么操作,數(shù)據(jù)很少,不懂怎么錄入。使用軟件是金蝶賬無憂,有可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下的怎么建立期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
請問老師我的金蝶期初數(shù)據(jù)錄入沒有年初數(shù)據(jù),只有累計(jì)和期初,這個(gè)期初是不是就錄入5月初數(shù)據(jù)
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導(dǎo)致試算不平衡,應(yīng)該怎么辦啊
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計(jì)量?
第五題到底是對還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
不是是上期余額,沒有其他數(shù)據(jù),就只有現(xiàn)金和銀行存款余額
不知道怎樣做入進(jìn)去
上期余額 對應(yīng)根據(jù)什么產(chǎn)生的呢? 法人出資的 還是收到貨款 還是借款? 總是有來源的 對吧
就是經(jīng)營所得的余額
那資產(chǎn)負(fù)債表右邊可以計(jì)入利潤分配-未分配利潤
唉不知道哦
那要知道什么原因產(chǎn)生的 對應(yīng)才好填數(shù)據(jù)啊 不然填了也不對的