同學你好 算當月增值稅怎么算 看當月應交稅費-未交增值稅的余額
老師,建筑業(yè)有異地預交的企業(yè)所得稅,增值稅及附加稅金。本月申報抵扣的時候,怎么填,是在相應稅種的那幾張表上填對應抵扣數(shù)據(jù)
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售階段(預繳增值稅)12月做了延期申報增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報期限,打開增值稅申報時沒有看到增值稅及附加稅費預繳申報 只有增值稅及附加稅費一般納稅人申報表?請問這個延期申報的增值稅表怎么填?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
一般納稅人,算當月增值稅怎么算,建筑企業(yè),有預繳,上月還有結余,領導讓看上月報表及及對應賬上,這怎么看
老師,請問我們上海D類企業(yè) 上個月為了授信 預繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個月申報時 申報表 分次預繳稅額一欄有之前預繳的增值稅22500,抵消了這個月的應交增值稅(這個月增值稅本來要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個37.5呢?不懂,請老師講講 謝謝
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應納稅暫時性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件