對的是的,是這么做的。
老師好!所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬利潤,是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了,我填在A105000表扣除類調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面,但總出現(xiàn)風(fēng)險提醒,想問老師我填寫的是否正確?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳,風(fēng)險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
老師您好,現(xiàn)在在做2022年匯算清繳,我想把去年計(jì)提的一筆費(fèi)用,做調(diào)增,請問在表里怎么填寫呢?是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,其中的哪項(xiàng)填寫呢?我當(dāng)時計(jì)提的分錄請見圖片
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項(xiàng)目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
老師,社保費(fèi)公司全部承擔(dān)了,在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增,社保費(fèi)調(diào)增在哪個表哪一欄啊? 是扣除類項(xiàng)目,第17欄-其他里面嗎?
公司裝修好鋪?zhàn)?,因?yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)?,收回裝修補(bǔ)償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號登錄電子稅務(wù)局時候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關(guān),報關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
嗯 這部分支出 是員工的報銷 就是沒有票 按照會計(jì)上來說這個是可以正常報銷付款的 只是稅法上不認(rèn)可 納稅調(diào)整就行吧
可以的,可以這么做的。