同學(xué),你好 在手機(jī),個稅app里面申報
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
【中國稅務(wù)】尊敬的**先生/女士:稅務(wù)機(jī)關(guān)再次提醒,您2022年度申報的經(jīng)營所得可能存在一定偏差。再次督促您:盡快登錄個人所得稅APP查看提示信息并按提示辦理申報或更正申報,以免影響個人權(quán)益和納稅信用。如有疑問請撥打010-☆,,,,。【國家稅務(wù)總局北京市☆☆稅務(wù)局】這是怎么回事??!老板昨晚上給我發(fā)的!他名下有個體戶,個獨(dú),有限公司!
【樂清市稅務(wù)局】【關(guān)于個稅年度匯算專屬辦理時間的溫馨提醒】尊敬的納稅人:浙江貿(mào)易有限公司,您好!2023年度個稅綜合所得年度匯算即將開始。為便于納稅人高效便捷錯峰完成個稅匯算,已為貴單位設(shè)定專屬辦理期,時間為3月21日至5月17日。現(xiàn)請貴單位協(xié)助稅務(wù)部門做好以下工作: 一、協(xié)助通知貴單位員工提前下載注冊個稅APP,并檢查身份證件、手機(jī)號、銀行賬號等關(guān)鍵信息是否正確,如信息有誤請及時更正。 二、提前告知貴單位員工在專屬時間辦理匯算,屆時稅務(wù)部門將主動與您單位對接輔導(dǎo)。如確需在3月1日-3月20日辦理年度匯算的,請?zhí)嵝褑T工在個稅APP先辦理預(yù)約。感謝您對稅收工作的理解和支持!這是什么意思
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
【中國稅務(wù)】紹興市上虞子成傘業(yè)有限公司:您好!您單位仍有員工未申報2023年度個人所得稅綜合所得,請輔導(dǎo)他們在個稅APP中進(jìn)行個稅申報,感謝您的配合!員工名單如下:孫圩圩【國家稅務(wù)總局紹興市上虞區(qū)稅務(wù)局】 請問這個要去哪里申報???
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項稅嗎?
是個人自己報的吧? 企業(yè)那里報啊?
同學(xué),你好 是個人報的
那就是不需要公司申報的是吧 讓個人在你自己個人所得稅里面去申報
同學(xué),你好 恩恩,是的