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老師,先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等企業(yè)增值稅加計(jì)抵減稅款應(yīng)作為其他收益并入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)相關(guān)企業(yè)注意一下。 比如,我們2023年一直有留抵都沒(méi)有交稅,這個(gè)加計(jì)抵減一直留著那,今年4月份剛交,正好用到這筆加計(jì)抵減,這個(gè)分錄這么做,去年需要做收入交企業(yè)所得稅嗎

2024-05-11 13:22
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 13:23

借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸其他收益 繳

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齊紅老師 解答 2024-05-11 13:23

如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就改成營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶8128 追問(wèn) 2024-05-11 13:32

計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8128 追問(wèn) 2024-05-11 13:32

2023年的不管了是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-11 13:37

2023年你沒(méi)有抵扣不用做的。

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借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸其他收益 繳
2024-05-11
同學(xué)你好,具體會(huì)計(jì)分錄如下,與補(bǔ)提企業(yè)所得稅有關(guān),與資產(chǎn)減值損失關(guān)系不大: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-17
同學(xué)你好 1.可以的 2.也可以 3.可以抵減后面要交的附加稅
2021-08-10
同學(xué)你好 繳納的時(shí)候貸方就是銀行存款 2.那就分開(kāi)每月確認(rèn)費(fèi)用
2021-08-27
那如果說(shuō)你是之前年度的你是小企業(yè)準(zhǔn)則,你就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)科目來(lái)處理。你這是借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-05-12
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