充值的費(fèi)用不能一次進(jìn)費(fèi)用,需要消費(fèi)時(shí)憑消費(fèi)小票做費(fèi)用
)A市某酒店(一般納稅人)5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)酒店的住宿服務(wù)收入為1060萬元,餐廳飲食收入為848萬元,內(nèi)部超市的商品銷售收入為113萬元,內(nèi)部保齡球館的娛樂收入為106萬元,均開具了增值稅普通發(fā)票。 (2)采購酒店用品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格為200萬元。 (3)餐廳從農(nóng)民手里采購了農(nóng)產(chǎn)品等原料,成本 為90萬元。 (4)支付電梯等設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為21.2萬元。 (5)支付寬帶費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為6.54萬元。 (6)支付了焦點(diǎn)物業(yè)管理公司的物業(yè)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為31.8萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算該酒店當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額; (4分) (2)計(jì)算該酒店當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(5分) (3)計(jì)算該酒店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。(1分)
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因?yàn)楣镜囊恍﹩栴},幾個(gè)有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費(fèi)用能正常報(bào)銷嗎?直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費(fèi)里可以嗎?這樣會(huì)不會(huì)讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票,但又有一個(gè)問題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬,都只能扣除招待費(fèi)5萬(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的。花費(fèi)10煙酒錢也不算多。
A市某酒店(一般納稅人)5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)酒店的住宿服務(wù)收入為1060萬元,餐廳飲食收入為848萬元,內(nèi)部超市的商品銷售收入為113萬元,內(nèi)部保齡球館的娛樂收入為106萬元,均開具了增值稅普通發(fā)票。 (2)采購酒店用品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格為200萬元。 (3)餐廳從農(nóng)民手里采購了農(nóng)產(chǎn)品等原料,成本 為90萬元。 (4)支付電梯等設(shè)備的維修保養(yǎng)費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為21.2萬元。 (5)支付寬帶費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為6.54萬元。 (6)支付了焦點(diǎn)物業(yè)管理公司的物業(yè)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)額為31.8萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算該酒店當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額; (4分) (2)計(jì)算該酒店當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(5分) (3)計(jì)算該酒店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。(1分)
今天的研究任務(wù):1.辨析:某食品加工企業(yè),發(fā)生的下列業(yè)務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理?(1)購進(jìn)添加劑等原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額1.3萬元,取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,注明稅額0.09萬元。(2)向農(nóng)民收購小麥,開具收購發(fā)票,收購價(jià)款2萬元。(3)購進(jìn)職工食堂專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.65萬元。(4)因管理不善,以前月份購入的一批原材料毀損已無使用價(jià)值,該批材料取得時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.13萬元。(5)組織員工到外地培訓(xùn),取得運(yùn)輸公司開具的旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票,注明稅額0.52萬元。(6)招待客戶,發(fā)生餐飲費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
那我這次入賬入在哪里合適
計(jì)入預(yù)付賬款-酒店充值款
然后后面憑消費(fèi)清單入費(fèi)用是吧?
是的,就是那個(gè)意思的
因?yàn)橛匈?zèng)送的金額消費(fèi)清單上的金額肯定大于我充值的金額那這部分怎么處理合適
超過的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
啊為什計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊
借方是費(fèi)用,貸方是收入沖減了,你在擔(dān)心啥呢?
您的意思是說根據(jù)消費(fèi)最后消費(fèi)清單上超出的充值金額那部分做借:費(fèi)用待:營(yíng)業(yè)外收入是吧
是的,就是那個(gè)意思
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。