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A市某酒店(一般納稅人)5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)酒店的住宿服務(wù)收入為1060萬元,餐廳飲食收入為848萬元,內(nèi)部超市的商品銷售收入為113萬元,內(nèi)部保齡球館的娛樂收入為106萬元,均開具了增值稅普通發(fā)票。 (2)采購酒店用品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格為200萬元。 (3)餐廳從農(nóng)民手里采購了農(nóng)產(chǎn)品等原料,成本 為90萬元。 (4)支付電梯等設(shè)備的維修保養(yǎng)費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅合計額為21.2萬元。 (5)支付寬帶費用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價稅合計額為6.54萬元。 (6)支付了焦點物業(yè)管理公司的物業(yè)費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅合計額為31.8萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。 (1)計算該酒店當(dāng)期增值稅銷項稅額; (4分) (2)計算該酒店當(dāng)期可以抵扣的進項稅額;(5分) (3)計算該酒店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。(1分)

2022-03-27 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-27 17:34

1)計算該酒店當(dāng)期增值稅銷項稅額 (1060+848+106)/1.06*0.06+113/1.13*0.13=127

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-27 17:35

2)計算該酒店當(dāng)期可以抵扣的進項稅額 200*0.13+90*0.09+21.2/1.06*0.06+6.54/1.09*0.09+31.8/1.06*0.06=37.64

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-27 17:36

3)計算該酒店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。 127-37.64=89.36

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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