超過(guò)30萬(wàn),全額繳納增值稅
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),所以沒(méi)管過(guò),現(xiàn)在一個(gè)季度開票會(huì)超過(guò)30萬(wàn)有沒(méi)有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,如果30萬(wàn)里面有專票要繳納增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包括開的專票的金額不
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅,如果11月開票18萬(wàn),超過(guò)月度10萬(wàn),但季度開票總額不超30萬(wàn),需要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,第一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)不用交稅,如果第二季度超了30萬(wàn),那第一季度開的票要補(bǔ)交稅嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
請(qǐng)問(wèn)全額繳納是指按13%來(lái)繳稅嗎?
全額繳納是指按3%來(lái)繳稅
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!