你好,你沒有取得發(fā)票,你就做了應(yīng)交稅金嗎?
委托工廠加工產(chǎn)品,付加工費(fèi)未收到發(fā)票,可不可以做借委托加工物資,貸銀行存款?如果不對(duì)如何做,謝謝老師
老師好,委托加工貨物發(fā)出時(shí),借:委托加工物資 貸:庫存商品。收到發(fā)票并支付加工費(fèi)時(shí),還是借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款嗎?兩個(gè)都用委托加工物資,想不明白?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費(fèi),但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費(fèi) 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師您好,幫忙看一下分錄,加工費(fèi)回來,借:委托加工物資-加工費(fèi);進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 發(fā)料的時(shí)候:借:委托加工物資貸:庫存商品,入庫的時(shí)候:借庫存商品貸:委托加工物資_材料,委托加工物資-加工費(fèi)
直接用于出售(不高于受托方計(jì)稅價(jià)) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費(fèi)和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請(qǐng)問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
是的 每月記著委托加工費(fèi)用時(shí) 我發(fā)票稅做了分錄。
按照我上面的來給你寫,我給你寫了。
要不 你告訴我 整個(gè)正確的做法
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。 2024-05-10 11:00:57
借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。這個(gè)分錄是含稅的嘛?
我這里的所有的委托加工物資就是不含稅
不含稅為何有應(yīng)交稅金的分錄出現(xiàn)?
收到了發(fā)票,不是嗎?
收到了發(fā)票,你發(fā)票是專票的,不得填寫應(yīng)交稅費(fèi)。
你重新梳理下。不含稅每月計(jì)提委托加工費(fèi)分錄?收到發(fā)票如何處理分錄?付款給對(duì)方分錄?
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是按照不含稅的來做 收到發(fā)票 沖暫估借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 做發(fā)票的 借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 支付借應(yīng)付賬款、貸、銀行存款。
不對(duì) 我重新說問題。你按我說的告訴我。1、每月記委托加工費(fèi)。分錄如何做。2、年底取得委托加工費(fèi)發(fā)票后,分錄如何做?3、通過銀行付委托加工費(fèi)如何做。
第一個(gè)。借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,
第2個(gè) 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
第三個(gè)借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
第二個(gè)不對(duì) 明細(xì)賬沒平
第一個(gè)。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100已讀 2024-05-10 11:41 第2個(gè) 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113
快帶進(jìn)數(shù)據(jù)去吧, 你看下哪一個(gè)不平, 哪一個(gè)沒有做平, 還有哪一個(gè)有余額,寫一下。
第一個(gè) 每個(gè)月計(jì)提 和第二個(gè)收到發(fā)票對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款已經(jīng)平了。那第三個(gè)支付 應(yīng)付賬款就不平了
那第四個(gè)是不是借應(yīng)付賬款113貸銀行存款。
第一個(gè)。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100 已讀 2024-05-10 11:41 第2個(gè) 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 2024-05-10 11:41 第三個(gè)借應(yīng)付賬款貸銀行存款。113
你用T字賬下 委托加工弗借方余額100了
肯定有余額100,你沒有余額的話,那庫存商品你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?你收回來的時(shí)候,借庫存商品帶委托加工物資,你不光有這個(gè)100,你還有原材料的,還有一個(gè)100的。
借委托加工物資, 貸原材料 這個(gè)成本加上這個(gè)100,合并到一塊 算庫存商品里面的。
如果他再?zèng)]有余額的話,不就不對(duì)了嗎?