同學(xué),你好 然后再把一部分不會出現(xiàn)在抵扣類勾選的進(jìn)項填進(jìn)去 什么意思??是什么類型的進(jìn)項?
(請有進(jìn)出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進(jìn)項稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師好,請問一下我們單位有兩張進(jìn)項發(fā)票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規(guī)定,我是不是只需要做一筆會計分錄?把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做一下進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以。在勾選系統(tǒng)里,不需要再做什么處理對嗎?
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應(yīng)的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
醫(yī)療機構(gòu)取得的醫(yī)療服務(wù)收入是免稅的,在勾選進(jìn)項發(fā)票時候,我選擇了抵扣勾選,然后又轉(zhuǎn)出。但是后來銷售方又紅沖了一部分發(fā)票,導(dǎo)致我們現(xiàn)在要交10月份轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額?該怎么辦呢老師
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報表進(jìn)項沒帶出來數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項數(shù)的表報了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報表帶不出來的那個數(shù),想問下老師,這個錯誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是高德打車火車票這種進(jìn)項,需要加進(jìn)去,然后之前勾選錯誤的需要調(diào)出來
同學(xué),你好 高德打車火車票這種進(jìn)項,自己手工填寫在申報表里面的 之前勾選錯誤的需要調(diào)出來,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)
就是需要分開處理,不能用之前勾選錯誤的金額減去需要手工填寫的進(jìn)項,對嗎?
同學(xué),你好 對的,分開處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利