你好; 你現(xiàn)在是報(bào)4月增值稅還是幾月的; 你是勾選錯(cuò)誤了 還是申報(bào)期提示錯(cuò)誤了?
老師你好,我7月份已經(jīng)勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),沒(méi)有確認(rèn),然后7月份已經(jīng)勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經(jīng)變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁(yè)也沒(méi)有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
老師,想問(wèn)下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經(jīng)在勾選平臺(tái)剛剛勾選了。我報(bào)稅時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表二里面填的是本期申報(bào)本期抵扣份數(shù)2金額5309.74稅額690.26,銷售發(fā)票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應(yīng)納稅額合計(jì)是2425.87 2425.87都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額。想問(wèn)問(wèn)為啥沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅690.26減掉呢
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,購(gòu)買的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來(lái),現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
我現(xiàn)在是申報(bào)4月,是3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,然后4月申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票名稱有誤,稅額無(wú)誤,然后我4月退回給供應(yīng)商重新開,然后供應(yīng)商是在4月開的,然后我在4月勾選,現(xiàn)在顯示是期初(3月)勾選8份,其實(shí)是勾選了2份,因?yàn)槲沂?月回退6份
你好; 有錯(cuò)誤就別去勾選哦; 要取消勾選才對(duì)哦 ;? 你去看看勾選的發(fā)票是否是對(duì)的; 可以撤銷哈; 但是發(fā)票日期要是4月或者是4月之前的; 就可以抵減4月增值稅銷項(xiàng)稅??
現(xiàn)在是我不是已勾選,現(xiàn)在要怎么處理嗎
我想問(wèn)問(wèn):4月回退發(fā)票是不是也要在發(fā)票勾選那撤銷回退
你好; 是的; 必須要去統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面去做撤銷勾選;??
但是我是跨月的呀,我是3月勾選,然后4月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,4月也無(wú)法撤銷3月勾選的呀
你好;? 沒(méi)法撤銷了; 已經(jīng)報(bào)了3月稅費(fèi)了; 沒(méi)法撤銷哈? ;我還以為你在報(bào)4月的