您好您的一年工資有多少呢
老師你好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅嗎?補什么稅??我今天讓前會計把21年度的匯算清繳填寫了,他問我,確定老板不需要補稅了嗎?我有點懵,因為我沒有申報過
你好老師,請問做21年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)20年的彌補虧損填的有問題,要更正申報嗎? 如果要怎么更正申報
老師您好,21年第三季度的附加稅忘記計提,已經(jīng)做了匯算清繳,22年零申報,做22年匯算清繳時可以補計提21年的附加稅嗎
老師,個稅匯算清繳需要個人每年申報嗎?以前都沒有申報過有什么影響嗎
老師您好,21年有個調(diào)增數(shù)據(jù)沒調(diào)整,現(xiàn)在更正申報,去年匯算清繳的繳納的稅是不是都填到實際繳納稅款欄,更正申報只繳納我調(diào)增金額部分產(chǎn)生的稅金,彌補虧損表沒有結轉(zhuǎn)彌補虧損金額,需要修改22年彌補虧損表21年的利潤嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
差不多30-40萬吧
這個需要補申報的到稅務
23年鋼做完40多萬,需要補交稅
那你這個是需要補的
這個要補申報,會收到通知嗎?還是要自行去申報,沒補申報會有什么問題嗎?
這個是需要自行申報的,沒報的話有可能影響信用的
在手機上不能申報是嗎?
對,過期了不能自己申報