問題是啥 沒有支付布不能抵扣所得稅

老師經(jīng)營范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A


老師是這樣的,納稅調(diào)整職工薪酬支出,有沒有包含農(nóng)民工資,農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅了款也付給他們了,但我們做賬的時(shí)候沒有過應(yīng)付職工薪酬科目,申報(bào)殘保金和人數(shù)也未報(bào)農(nóng)民工資和人數(shù)這種情況下職工薪酬支出的金額以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
你好,農(nóng)民工的工資賬上怎么做的?
管理費(fèi)用工資貸現(xiàn)金
你好,職工薪酬明細(xì)表不要填寫,然后去納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。這個(gè)不允許抵扣。
那通過應(yīng)付職工薪酬可以扣除嗎
不可以因?yàn)闆]有發(fā)下去
我是想問農(nóng)民工工資已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)交了個(gè)稅了,但是做賬的時(shí)候我沒有過應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)表里面的的工資薪金支出給能包含農(nóng)民工工資。銀行發(fā)農(nóng)民工資的,是甲方代發(fā)工資,我的分錄我做賬的時(shí)候,借:工程施工,貸:應(yīng)收賬款—甲方
簽訂勞動(dòng)合同包含的 可以包含在里面的