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老師,公司員工報(bào)銷機(jī)票在電子稅務(wù)系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)航空公司先開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票然后又開具了一張正數(shù)發(fā)票,請問負(fù)數(shù)發(fā)票我應(yīng)該如何處理,是否應(yīng)該找航空公司補(bǔ)開。

2024-05-09 19:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 19:23

一張正數(shù)一張負(fù)數(shù)就這個嗎?如果是的話,實(shí)際你們發(fā)生業(yè)務(wù)了讓對方重新開

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快賬用戶1057 追問 2024-05-09 19:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-09 19:25

不用客氣,工作愉快。

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一張正數(shù)一張負(fù)數(shù)就這個嗎?如果是的話,實(shí)際你們發(fā)生業(yè)務(wù)了讓對方重新開
2024-05-09
直接按專票的金額報(bào)銷就是了,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
2024-11-29
這個是無法報(bào)稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報(bào)稅工作。
2020-11-12
紅字發(fā)票你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,它不需要勾選。
2024-08-02
你好 收到增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票: 借:庫存商品、原材料等 借方紅字, 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。 開具增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款等 借方紅字, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字。
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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