您好,可以的,匯算清繳沒有彌補(bǔ)完的都能用, 另外我們二季度虧了,根本不用交所得稅的
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)。第三季度彌補(bǔ)了5萬(wàn),第四季度彌補(bǔ)了6萬(wàn)。一共彌補(bǔ)了多少
第一個(gè)季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅,第二個(gè)季度虧損了可是累計(jì)利潤(rùn)還是盈利的比如還盈利1萬(wàn)元那么第二季度是不是還是需要按一萬(wàn)元的盈利來繳納企業(yè)所得稅?
老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計(jì)提所得稅和手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師公司賬上借錢給采購(gòu),也是公司的實(shí)際合伙人,公司信息上是看不出來是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢給采購(gòu)(沒有轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,實(shí)際也是采購(gòu)個(gè)人付的款),供應(yīng)商再開票回來,但不能證明采購(gòu)的錢是轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的采購(gòu),公司如果出個(gè)證明,證明這些款確實(shí)是采購(gòu)轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,讓采購(gòu)人簽字,公司蓋章,我這邊能銷其他應(yīng)收款嗎
工商年報(bào)24年/25年股權(quán)都有變更,應(yīng)該按哪一個(gè)報(bào)
一般貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口的貨物沒有取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報(bào)
1、稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)是不是也登三欄明細(xì)賬? 2、增值稅明細(xì)賬是不是只登銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額?
老師,第一季度的賬做錯(cuò)了兩筆。應(yīng)該怎么彌補(bǔ)啊。多確認(rèn)一筆收入。沒有計(jì)提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢一下,我們公司賣船的話,銷售給個(gè)人的話,銷售方需要繳納啥稅費(fèi)?交易時(shí)已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費(fèi)嗎?我們買入時(shí)是普票,銷售時(shí)一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開發(fā)票,是不是選擇建筑服務(wù)里的安裝服務(wù)?
老師,施工工地購(gòu)買集裝箱,一般計(jì)入什么科目呢?為什么我看到有些計(jì)入固定資產(chǎn)?有些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料?有些計(jì)入臨時(shí)設(shè)施?
老師,委托加工物資通常怎么設(shè)二級(jí)科目呢?
老師我重新說下哈,去年虧損50萬(wàn),一季度累計(jì)盈利8萬(wàn),一季度補(bǔ)虧了8萬(wàn),一二季度累計(jì)盈利6萬(wàn),那二季度這6萬(wàn)還能補(bǔ)虧嗎?
哦哦,能能,肯定能,匯算清繳沒有彌補(bǔ)完的都能用
那這樣下來就是當(dāng)年補(bǔ)虧了14萬(wàn)是這意思嗎?
您好,是的,是這么理解的
好的,謝謝老師,非常有用
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~