您好,這個(gè)是按研發(fā)支出百分之百加計(jì)扣除。
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?
老師,研究開(kāi)發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算?是用加計(jì)扣除額x所得稅稅率嗎?
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是怎么計(jì)算
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算
高新企業(yè),利潤(rùn)總額4129萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用2414萬(wàn),怎么計(jì)算高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免額和研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額
老師獎(jiǎng)金我按一次性綜合所得算的個(gè)稅,工資10萬(wàn),獎(jiǎng)金2萬(wàn) 12萬(wàn)一6萬(wàn) 其余60000*0.1-2520=3480 對(duì)嗎
老師您好,我8月購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品并在8月出口泰國(guó),8月也勾選出口退稅認(rèn)證,那么8月怎么做購(gòu)進(jìn)貨物及出口分錄
老師:醫(yī)院門(mén)診收據(jù)可以當(dāng)正規(guī)發(fā)票入賬嗎?
老板自己報(bào)銷(xiāo),只有一個(gè)會(huì)計(jì),費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單里誰(shuí)簽字呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司25年招了個(gè)殘疾人要享受殘保金優(yōu)惠,需要在25年備案還是26年備案呢?這個(gè)人員是8月入職的,8月社保9月補(bǔ)交做數(shù)嗎?還有8月入職應(yīng)該怎么算這個(gè)全年殘疾人人數(shù)呢?
老師,實(shí)際是用于員工福利,報(bào)稅做視同銷(xiāo)售,然后進(jìn)項(xiàng)稅額還要在轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
老師,現(xiàn)在物流公司大車(chē)取得的紙質(zhì)過(guò)路費(fèi)發(fā)票還能抵扣嗎?如果能的話(huà)申報(bào)表在哪里手動(dòng)填寫(xiě)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年的殘疾人就業(yè)保障金在2024年沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)繳納了可以直接入管理費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么分析是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師對(duì)同一個(gè)單位應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付盡量用一個(gè)科目比較好是嗎,應(yīng)收和應(yīng)付絕對(duì)不能對(duì)沖是嗎
假如當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免額等于100*0.75=75 75*享受優(yōu)惠政策小微企業(yè)所得稅稅率0.025等于18750元,是這樣嗎
你好,現(xiàn)在研發(fā)加計(jì)扣除是百分之百,另外企業(yè)所得稅稅率是5%。
好的,那就是100*1=100萬(wàn) 減免稅額100*0.05=5萬(wàn)是不是這樣的,老師
你好!是的,就是這樣理解