小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退是因?yàn)殇N項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)
麻煩咨詢一下,收到稅務(wù)部門(mén)退還的上一年度繳納的附加稅,要怎么賬務(wù)處理呢?
多交增值稅 且附加稅也多交了;繳納增值稅后怎么記賬;后續(xù)退回增值稅及附加稅的賬務(wù)處理
稅務(wù)自查,補(bǔ)繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準(zhǔn)則)
麻煩問(wèn)一下企業(yè)收到上年度多交的增值稅及附加稅賬務(wù)怎么處理
老師,小企業(yè)收到以前年度多繳的增值稅及附加稅怎么帳務(wù)處理
靈活就業(yè)人員,建筑勞務(wù)公司,人員流動(dòng)性大,要強(qiáng)制交社保嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面除了設(shè)立暫估外,還要設(shè)立什么科目
老師,我們賬戶沒(méi)有錢(qián),現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢(qián)放到其他應(yīng)付款里
老師,工資綜合所得申報(bào)。6月員工沒(méi)人了,老板在另一個(gè)公司申報(bào)了工資,我7月還需要申報(bào)人嗎?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說(shuō)的是一稅減半,兩稅減免嗎
SUNIFS函數(shù)設(shè)置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同樣公式?
請(qǐng)問(wèn)健身房的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入如何確認(rèn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的開(kāi)出去的發(fā)票,跟開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,都跟入庫(kù)單出庫(kù)單不是一致的,因?yàn)樯??這又有什么關(guān)系呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時(shí)侯發(fā)票沒(méi)來(lái),怎么入賬
老師外貿(mào)我們是企業(yè)出口退稅,2024年1月份的報(bào)關(guān)單未申報(bào)退稅,現(xiàn)在要在中天易稅云平臺(tái)確認(rèn),2024這份報(bào)關(guān)單,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做了退稅勾選,2月份做的退稅申報(bào)。但是沒(méi)退稅,如果放棄退這筆稅,在中天易稅怎么操作。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模普票應(yīng)該交增值稅1%,開(kāi)票按照3%開(kāi)的,當(dāng)時(shí)按照實(shí)際的繳納增值稅,稅務(wù)讓我們按照1%交退回來(lái)2%的稅款還有附加稅
那就是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:稅金及附加
那附加稅怎么處理
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:稅金及附
收到增值稅可以直接借方銀行存款,貸方營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
也可以的,沒(méi)問(wèn)題的
我那樣做是不是沒(méi)有老師做的詳細(xì),我的不能體現(xiàn)那筆收入來(lái)源于那筆業(yè)務(wù)
是的,就是會(huì)詳細(xì)一點(diǎn)
好的,謝謝
不客氣的,工作順利