進(jìn)項稅是放到待認(rèn)證里就是
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進(jìn)項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額?
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時,因為2月未開銷項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項時再進(jìn)項認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報增值稅時,是不是零申報呀?
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅“過度一下嗎?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復(fù)出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費,我轉(zhuǎn)賬是 時應(yīng)該怎么備注
老師,同一公司同時開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應(yīng)商給我們開13點專票收10點,然后開普票的話就不收稅點,我們是一般納稅人,怎么計算合適不合適
我們公司幫個體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進(jìn)我們公司然后扣除稅費等返款給他,這種怎么做帳?
商務(wù)部沒有稅號發(fā)票可以開具嗎?
就是等開了銷項的時候再根據(jù)需要金額勾選對吧
是的,就是那樣處理的哈