進(jìn)項(xiàng)稅是放到待認(rèn)證里就是

一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
老師 請(qǐng)問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒有交稅 ,這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒有交稅 ,這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對(duì)嗎
那現(xiàn)在我要問一個(gè)問題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎


就是等開了銷項(xiàng)的時(shí)候再根據(jù)需要金額勾選對(duì)吧
是的,就是那樣處理的哈