同學(xué), 你好,這個(gè)發(fā)票是3月份開具的 ,現(xiàn)在紅沖對(duì)吧?
老師,之前我們公司沒有開公戶代開了發(fā)票,現(xiàn)在開了公戶以后,我們之前的發(fā)票需要作廢重開嗎?我們現(xiàn)在再去稅務(wù)局 讓稅務(wù)局代開的話,需要把公戶信息添加上去嗎
老師,我想問下,我們讓代賬公司開專票,有一張作廢發(fā)票,請(qǐng)問我還需要讓他把作廢發(fā)票給我留存嘛。因?yàn)槭撬麄內(nèi)グl(fā)票驗(yàn)舊,不知道驗(yàn)舊需要作廢發(fā)票嗎
我們公司開了一份普通發(fā)票給客戶,但客戶將這張發(fā)票遺失了,我們現(xiàn)在需要作廢這張發(fā)票,請(qǐng)問需要怎么做?要去稅務(wù)局備案嗎
你好,老師!我們公司7月份開了一張發(fā)票是開錯(cuò)了,然后當(dāng)月去稅務(wù)局作廢了,請(qǐng)問這個(gè)月怎么做賬呢?
你好,請(qǐng)問一下我公司,請(qǐng)個(gè)人幫我們運(yùn)輸,個(gè)人代開發(fā)票給我們做帳,那現(xiàn)在問題是個(gè)人需要去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,需要上些什么稅?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
是的,3月份和4月份都開了一張,但我們公司還沒入賬也沒付款?
同學(xué) 你好 ,如果還沒有入賬 沒有付款的情況下不需要做什么的,等對(duì)方重新開具發(fā)票入賬。
對(duì)方去稅務(wù)局重新開說需要我們公司出具證明?
同學(xué) 你好 這個(gè)代開的是普通發(fā)票嗎?
是的,個(gè)人去稅務(wù)局代開的
同學(xué) 你好 這個(gè)情況下開具個(gè)退貨證明。是提供勞務(wù)還是貨物?