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公司注銷,還有1000進(jìn)項(xiàng)留底,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,這樣能注銷嗎,怎么調(diào)正數(shù)?

2024-05-08 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 08:03

你好,你需要把這個(gè)留底處理了,不能退稅的,你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:04

jie管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9060 追問 2024-05-08 08:05

那我是調(diào)賬還是連系統(tǒng)中申報(bào)表也要轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 08:10

你好,兩個(gè)都需要做。你附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后你賬上也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,你需要把這個(gè)留底處理了,不能退稅的,你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2024-05-08
進(jìn)項(xiàng)稅留底,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),在申報(bào)的時(shí)候,不需要調(diào)
2025-01-15
你好? 其他應(yīng)付款是因?yàn)槭裁丛驋熨~成了 負(fù)數(shù)了。? ? ?其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就是 其他應(yīng)收款了 。? ? 而你留抵的這部分是無法退稅的。 所以這部分是調(diào)整不了的? ?就掛著即可? ?
2021-05-12
調(diào)這個(gè)對于這個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”,三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示   “應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
2021-03-30
對,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的話,一般表示進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的意思。
2024-06-06
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