如果客戶不是個人,企業(yè)不需要繳納個人所得稅 贈送的禮品屬于“買贈”情形,也不需扣繳個人所得稅
公司贈送給客戶的禮品是在免稅店購買的,抬頭是個人,這種可以計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,企業(yè)購買小禮品送于達成購買的客戶,用交個稅嗎,視同銷售處理嗎,會計分錄如何寫?
“企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照偶然所得項目計算繳納個人所得稅” 說的是向本單位以外的個人贈送禮品,那自己公司內(nèi)部贈送給員工的禮品要代扣交個稅嗎?
我公司是一家工業(yè)企業(yè)在促銷過程中我們采購了一些禮品,如皮包水杯等送給客戶,請問購件禮品的進項稅額,能否抵扣?詳細解釋
企業(yè)采購了一些日常用品。如保溫杯、床上用品、小風(fēng)扇、鍋,有的送客戶,有的用于活動宣傳,如何做賬,進項稅可以抵扣嗎?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應(yīng)退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
你好,贈送的禮品屬于買贈的情況,需要滿足哪些條件,比如說禮品計入銷售費用廣宣費有沒有要求必須要印企業(yè)logo。如果計入銷售費用業(yè)務(wù)費需要哪些附件作為計賬依據(jù)。
沒有要求必須要印企業(yè)logo。
附件可以用你們的出庫單,費用簽字表這些