您好,可以的呢,我們有留抵就不用實繳增值稅的

老師好,現(xiàn)在公司賣二手車,是按什么稅率交稅?。课夜井?dāng)時買的時候是小規(guī)模,沒有抵扣不進(jìn)項?,F(xiàn)在那個發(fā)票是二手車交易市場幫我們公司開的,上面就只有一個總額3000元,但是沒有稅
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進(jìn)項稅已抵扣
老師,我公司是一般納稅人,之前從股東手里購得其用過的小轎車,當(dāng)時沒有抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在我們把這個車又賣出了,怎么交稅,怎么做分錄,謝謝!
老師我們公司賣了一輛車,買的時候是小規(guī)模沒有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒有抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在開三個點的普票給個人購買者,申報納稅時可以減按2個點交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
但是我填完申報表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
您好,我們確實是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請看下圖
就是這個銷項不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡單是不能用進(jìn)項來抵,是分開的。稅務(wù)總局有回復(fù)??加計抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計抵減額中抵減。加計抵減額只可以抵減一般計稅方法下的應(yīng)納稅額
那如果我公司買的就是二手車,開的二手車發(fā)票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡易計稅,這個稅不能用一般計稅的留抵或加計來抵
我說的意思是,我們公司買了一臺二手車,不是賣,開來了二手車發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現(xiàn)在是當(dāng)時沒抵扣進(jìn)項所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開來的專用發(fā)票, 這個可以入進(jìn)項稅,可以抵的。但是我認(rèn)為我們再賣時就是13%.您看圖,我們簡易是有條件的,09年前的,確實不能抵扣的