只能找他們當(dāng)時(shí)做賬的人 問(wèn)一下原因了
我們是代賬公司,客戶(hù)沒(méi)拿來(lái)成本票就不做成本,是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬,導(dǎo)致沒(méi)有成本利潤(rùn)過(guò)高,和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦,電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的,現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
老師您好,現(xiàn)在遇到個(gè)棘手的問(wèn)題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過(guò)去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒(méi)有把賬拿回來(lái),以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒(méi)拿賬回來(lái),我也沒(méi)沒(méi)接著做。就算現(xiàn)在拿回來(lái),只有兩天的時(shí)間,我也沒(méi)辦法把一年多的賬補(bǔ)起來(lái)。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對(duì)這次稅局的查賬呢?
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),在2019年至2021年度他們多做了企業(yè)法人的工資,2022年度法人又給退回來(lái)了,然后我是從去年才從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的,不過(guò)代理記賬公司的就把這部分工資做了負(fù)數(shù),導(dǎo)致2022年度管理費(fèi)用中出現(xiàn)了負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)師實(shí)務(wù)所的人正在做審計(jì)報(bào)告,他們說(shuō)管理費(fèi)用不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn),實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見(jiàn)根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷(xiāo)了
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買(mǎi)社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開(kāi)具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車(chē)輛賣(mài)給法人,下個(gè)月法人又把車(chē)租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
他們交完賬我問(wèn)他們?yōu)槭裁唇o的報(bào)表和報(bào)稅的都不一致都不回復(fù)了 我意思后期我再接著做怎么弄
說(shuō)實(shí)話 后期只能按照賬面做了,也沒(méi)有其他的依據(jù)
也就是說(shuō)下次我再報(bào)稅的時(shí)候直接按照?qǐng)?bào)表更改就行了,前面的就不管它了
前面的也沒(méi)辦法了,只能這樣