借銀行存款、銷售費(fèi)用、貸、預(yù)收賬款 借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款。
你好老師,客戶在辦理會(huì)員卡時(shí),會(huì)贈(zèng)送一些體驗(yàn)券,請問,這部分體驗(yàn)券該怎么處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
會(huì)員充值有贈(zèng)送的是如下處理 1、會(huì)員卡充值時(shí), 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈(zèng)送部分) 2、會(huì)員在刷卡銷費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是把贈(zèng)送的作為商業(yè)折扣處理?
老師,你好!請問電影放映企業(yè),會(huì)員充值200元贈(zèng)送送2張團(tuán)體券(團(tuán)體券可以觀影任何不同價(jià)格的電影),這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是怎么的?謝謝
老師,你好!請問電影放映企業(yè),會(huì)員充值200元贈(zèng)送送2張團(tuán)體券(團(tuán)體券可以觀影任何不同價(jià)格的電影),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,在增值稅和所得稅扣除時(shí)怎么處理?謝謝老師
老師,請問一下,我公司為KTV行業(yè),有會(huì)員卡充值贈(zèng)送的業(yè)務(wù),例如:會(huì)員現(xiàn)金充值1000元,贈(zèng)送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現(xiàn)金 1000元 銷售費(fèi)用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候消費(fèi)了500元, 消費(fèi)我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問題
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
比如券銷售31張100元紙質(zhì)券轉(zhuǎn)充值,我們實(shí)收2600元,電子發(fā)券同紙質(zhì)券數(shù)量在系統(tǒng)發(fā)券31張100元,等同于發(fā)會(huì)員卡一樣,有的客戶到店核銷會(huì)充值到會(huì)員里尚不使用,充值到會(huì)員里,直接是充值金額100,100元沒有區(qū)分充值金額多少,贈(zèng)送金額多少。不會(huì)像發(fā)卡一樣會(huì)有充值金額,贈(zèng)送金額,這樣會(huì)導(dǎo)致會(huì)員充值與會(huì)員余額對不上。另有的客戶到店核銷是直接消費(fèi)。這些客戶不同次數(shù)不同月份來。怎樣把這3100元的100元券實(shí)收2600元做入金蝶。
借銀行存款2600, 銷售費(fèi)用500, 貸預(yù)收賬款3100