不交增值稅需要交所得稅
老師 應(yīng)付賬款88萬(wàn),現(xiàn)在不需要支付了,就需要全部轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嘛? 是不是88萬(wàn) 整個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入啊?繳稅的話就是88×25% ?
付不出去的款,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入要繳納增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,付不出去的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不交增值稅吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,放到營(yíng)業(yè)外收入的,有,應(yīng)付房租付不出去的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的,有失業(yè)保險(xiǎn)返還的,請(qǐng)問(wèn)哪類放到營(yíng)業(yè)外收入的需要繳納增值稅呢?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一家辦公用品公司,給我們多開(kāi)了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
別的公司想要在我公司申報(bào)人員工資,這個(gè)是為什么,對(duì)我公司有什么影響
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)5月份勾選了發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)去看,對(duì)方?jīng)_紅了,那賬上也調(diào)整嗎?
老師,我第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,忘記申報(bào)增值稅了,我可以在第二季度補(bǔ)申報(bào)嗎
個(gè)體戶自開(kāi)專票需要繳納增值稅嗎?申報(bào)表怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的注冊(cè)資本要轉(zhuǎn)入公司,不是直接轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶就可以了嗎?為什么要開(kāi)一個(gè)資本金賬戶呢?什么情況下要開(kāi)一個(gè)資本金賬戶?
老師,一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),股東一個(gè)人。現(xiàn)在要不一個(gè)股東的股份轉(zhuǎn)一部分給另外一個(gè)人,如果企業(yè)是虧損情況下,轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師,23年3月庫(kù)存現(xiàn)金4711元在9月已經(jīng)存入,24年1月份重復(fù)存入4711元,現(xiàn)在需要調(diào)整分錄怎么寫(xiě),(借: 貸:庫(kù)存現(xiàn)金)
老師你好,想問(wèn)下這個(gè)我做了借:應(yīng)收賬款申公司貸其他收入廣告費(fèi)這個(gè)分錄可以做么,是因?yàn)橛羞@筆款但是不知道什么時(shí)候能收到,我做了這分錄,如果錯(cuò)了我是應(yīng)該做紅沖處理么?
企業(yè)一直申報(bào)都是虧損,申報(bào)有如下提示,這個(gè)需要理會(huì)嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì)中,購(gòu)買(mǎi)防汛沙袋屬于管理費(fèi)用中什么明細(xì)
那收入不用交增值稅嗎
營(yíng)業(yè)外收入不需要交增值稅。
那付不出去的款是放入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
或者還可以放其他哪些科目?
除了營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有其他的
這個(gè)應(yīng)付款,也不需要開(kāi)票是嗎?或者也不需要申報(bào)無(wú)票收入?
好,這個(gè)應(yīng)付賬款,你之前做的是成本費(fèi)用,需要開(kāi)發(fā)票。有發(fā)票才能抵扣。
那之前別人開(kāi)了發(fā)票給我們的,現(xiàn)在我們做營(yíng)業(yè)外,還需要開(kāi)票嗎
別人之前給你發(fā)票,你做了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,不需要發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
如果是其他應(yīng)付款,不用付了,也轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?要交什么稅?
你好,對(duì)的是的,也是這么做的,所得稅。