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老師,代理記賬公司把3月的工資計提錯了,多計提了,我昨天接過來發(fā)現(xiàn)了4月的憑證還有做,我現(xiàn)在要怎么辦?

2024-05-07 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 10:01

你好,你可以在4月少計提這一部分的

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快賬用戶6178 追問 2024-05-07 10:15

老師4月發(fā)3月工資的時候少發(fā)了,就是銀行的流水和計提不一樣,憑證怎么錄啦

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齊紅老師 解答 2024-05-07 10:17

那你就把多計提了沖了就可以

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快賬用戶6178 追問 2024-05-07 10:43

工資表不是上報了嗎,怎么沖啦?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 10:43

計提的怎么上報啊

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快賬用戶6178 追問 2024-05-07 10:48

不是要根據(jù)工資表算個稅和社保的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 10:54

是根據(jù)實際要發(fā)放的工資啊

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快賬用戶6178 追問 2024-05-07 11:10

暈,您能認真點回復啊,

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:24

是根基計提的實際工資發(fā)放申報

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你好,你可以在4月少計提這一部分的
2024-05-07
你好,借應付職工薪酬工資貸銀行存款多 計提的借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)等。
2024-05-07
學員朋友您好,這個不符合權(quán)責發(fā)生制,屬于會計差錯
2023-09-19
你好,可以直接把損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-04-12
您好您好,多計提的紅沖。
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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