你好,可以沖減,然后按發(fā)票重新入賬
主營業(yè)務(wù)成本暫估需要把進(jìn)項(xiàng)稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應(yīng)付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬
老師,去年暫估了成本,,現(xiàn)在有成本發(fā)票了了,還可以沖之前的暫估嗎,可以把分錄做在這個月嗎
老師你好。公司去年年底暫估的成本,現(xiàn)在也一直沒有成本票進(jìn)來,可以用工資沖暫估嗎,每個月沖一點(diǎn)這樣,慢慢把暫估沖完
老師你好,去年開的租賃發(fā)票,暫估了成本30多萬,現(xiàn)在開發(fā)票能給暫估沖掉嗎?這樣暫估成本可以做嗎
老師,我6月的工資發(fā)了,個稅沒扣,也沒計(jì)提,現(xiàn)在這個賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯,一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時候銷項(xiàng)開出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項(xiàng)目
購買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
是先做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估(去年我是這樣做的藍(lán)字),然后根據(jù)發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款某某公司這樣嗎
你好,是的,就是這樣子。
但是老師,我這個月沒有收入,這樣做的話,收入和成本不是不匹配嗎,到時候所得稅季報(bào)的時候能過去嗎
你好,你這個差異只是暫估和實(shí)際的差異。
所以差異金額不會很大,另外你這個是可以解釋的呀,因?yàn)槟闶钦{(diào)整之前錯誤的。
可以開發(fā)票跟以前暫估的成本金額一模一樣嗎,這樣的話就沒有差異了,一個紅字的主營業(yè)務(wù)成本,一個藍(lán)字的主營業(yè)務(wù)成本
你好是的,就是這樣子。
老師,還有個問題,就是這個藍(lán)字發(fā)票來了,我根據(jù)發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款某某公司可以嗎,為什么有人說不可以貸應(yīng)付賬款,必須要貸銀行存款或者現(xiàn)金(不可以貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款-法人)
你好,可以做應(yīng)付賬款,不用擔(dān)心這個。