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已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品,這個(gè)的分錄是啥?

2024-05-07 00:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 00:10

在會(huì)計(jì)中,當(dāng)銷售收入已經(jīng)確認(rèn)但商品尚未發(fā)出時(shí),我們需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄。 首先,將銷售收入記錄在“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”中,因?yàn)榭铐?xiàng)尚未收到,所以用“應(yīng)收賬款”科目。同時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)(如增值稅銷項(xiàng)稅額)也一并記錄。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 接著,由于商品尚未發(fā)出,但銷售收入已經(jīng)確認(rèn),我們需要將庫存商品的成本暫時(shí)記錄在“發(fā)出商品”科目中,待商品實(shí)際發(fā)出后再進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)暫時(shí)的處理方式,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出后,你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 最后,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出時(shí),你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中,并確認(rèn)銷售成本的增加。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 以上就是已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品的會(huì)計(jì)分錄處理方式。希望能對(duì)你有所幫助!

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在會(huì)計(jì)中,當(dāng)銷售收入已經(jīng)確認(rèn)但商品尚未發(fā)出時(shí),我們需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄。 首先,將銷售收入記錄在“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”中,因?yàn)榭铐?xiàng)尚未收到,所以用“應(yīng)收賬款”科目。同時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)(如增值稅銷項(xiàng)稅額)也一并記錄。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 接著,由于商品尚未發(fā)出,但銷售收入已經(jīng)確認(rèn),我們需要將庫存商品的成本暫時(shí)記錄在“發(fā)出商品”科目中,待商品實(shí)際發(fā)出后再進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)暫時(shí)的處理方式,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出后,你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 最后,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出時(shí),你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中,并確認(rèn)銷售成本的增加。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 以上就是已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品的會(huì)計(jì)分錄處理方式。希望能對(duì)你有所幫助!
2024-05-07
你好,這個(gè)借發(fā)出商品,貸庫存商品。
2024-09-20
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
2020-12-25
同學(xué)你好,答案為A,分錄如下請(qǐng)稍等
2021-01-10
你好,既然商品都沒有發(fā)出,是什么情況就確認(rèn)了收入呢??
2021-04-30
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