在會(huì)計(jì)中,當(dāng)銷售收入已經(jīng)確認(rèn)但商品尚未發(fā)出時(shí),我們需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄。 首先,將銷售收入記錄在“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”中,因?yàn)榭铐?xiàng)尚未收到,所以用“應(yīng)收賬款”科目。同時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)(如增值稅銷項(xiàng)稅額)也一并記錄。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 接著,由于商品尚未發(fā)出,但銷售收入已經(jīng)確認(rèn),我們需要將庫存商品的成本暫時(shí)記錄在“發(fā)出商品”科目中,待商品實(shí)際發(fā)出后再進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)暫時(shí)的處理方式,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出后,你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 最后,當(dāng)商品實(shí)際發(fā)出時(shí),你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中,并確認(rèn)銷售成本的增加。 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 以上就是已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品的會(huì)計(jì)分錄處理方式。希望能對(duì)你有所幫助!
已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出的商品如果做賬
已確認(rèn)銷售收入但商品尚未發(fā)出,和已收到發(fā)票賬單并支付貨款但尚未收到原材料,為什么會(huì)引起存貨的賬面價(jià)值變動(dòng)?
【單選題】3、 下列各項(xiàng),不會(huì)引起企業(yè)期末存貨賬面價(jià)值變動(dòng)的是( ) A 已發(fā)出商品但尚未確認(rèn)銷售收入 B 已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品 C 已收到材料但尚未收到發(fā)票賬單 D 已收到發(fā)票賬單并付款但尚未收到材料 咨詢下各個(gè)選項(xiàng)答案的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
已確認(rèn)銷售收入但尚未發(fā)出商品,這個(gè)的分錄是啥?
已發(fā)出商品但尚未確認(rèn)銷售收入,分錄怎么做
老師我們公司紅沖2022年免稅發(fā)票因?yàn)樽帜搁_錯(cuò)了現(xiàn)在紅沖了重新開,報(bào)增值稅是一正一負(fù)不應(yīng)該為0嗎?為什么只有正數(shù)呢?
請(qǐng)問,發(fā)票沖紅了,額度沒變回來,是什么原因?。恐x謝
老師,我們老板把公司的經(jīng)營項(xiàng)目轉(zhuǎn)給員工經(jīng)營去了,簽了合作協(xié)議,對(duì)方就使用公司的辦公場地和設(shè)備,然后公司每個(gè)月就收取合作方固定的費(fèi)用,超過一定的盈利額還會(huì)按比例分成,這個(gè)算是收入嘛?我怎么做賬呢?
麻煩問下老師2季度累計(jì)有利潤,交企業(yè)所得稅可以用以前虧損的彌補(bǔ)嗎
食堂用 小規(guī)模公司調(diào)料開具了百分之1稅率一般納稅人可以抵扣嗎
備案答疑基金核算方式,還需要申報(bào)經(jīng)營所得嗎?
上年付的團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi) 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費(fèi)用3000 貸 其他應(yīng)付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤很高,但是因?yàn)榘l(fā)工資賬上沒錢怎么辦?未分配利潤一直掛著么?
老師,個(gè)體戶查賬征收,2025年第一季度開了票,也交稅了,第二季度沒有開票,申報(bào)的時(shí)候,收入總額是填0嗎,但是所屬期是顯示2025.1.1-2025.6.30的
老師,老板成立了家公司,一家制造業(yè),一家銷售公司,現(xiàn)在想把制造業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給銷售公司,銷售公司做貿(mào)易型出口,這樣操作可行嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)?