1.凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)的影響: 凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)通常表示公司在該年度出現(xiàn)了虧損。這可能是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格下降、成本上升等多種因素導(dǎo)致的。在換證過(guò)程中,凈利潤(rùn)的負(fù)數(shù)可能會(huì)對(duì)企業(yè)的整體財(cái)務(wù)狀況評(píng)估產(chǎn)生一定影響。 然而,需要注意的是,凈利潤(rùn)的負(fù)數(shù)并不一定意味著企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況不好。在某些情況下,企業(yè)的戰(zhàn)略決策可能表現(xiàn)為短期內(nèi)虧損,但長(zhǎng)期來(lái)看,這些決策可能有利于企業(yè)的發(fā)展。 在填寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況時(shí),應(yīng)如實(shí)反映公司的凈利潤(rùn)情況。同時(shí),可以附上詳細(xì)的解釋和說(shuō)明,如虧損的原因、企業(yè)正在采取的改進(jìn)措施等,以便評(píng)估機(jī)構(gòu)全面了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況。 1.納稅調(diào)增的影響: 企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)增是指在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),對(duì)按照稅法規(guī)定允許扣除但納稅人在會(huì)計(jì)核算中沒(méi)有扣除或者沒(méi)有足額扣除的成本、費(fèi)用、損失等金額進(jìn)行的調(diào)整。這可能會(huì)影響企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 在填寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況時(shí),應(yīng)如實(shí)反映企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)增情況。同時(shí),可以附上相關(guān)的納稅調(diào)整表和說(shuō)明,以便評(píng)估機(jī)構(gòu)了解納稅調(diào)增的具體原因和金額。 1.增值稅的填寫(xiě): 增值稅是按照銷售額或營(yíng)業(yè)額的一定比例征收的稅種。在填寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況時(shí),應(yīng)按照實(shí)際繳納的增值稅金額進(jìn)行填寫(xiě)。如果公司在某一年度繳納了較多的增值稅,但凈利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù),這可能是由于公司在該年度承擔(dān)了較高的成本或費(fèi)用導(dǎo)致的。 在填寫(xiě)增值稅時(shí),應(yīng)附上相關(guān)的完稅憑證和說(shuō)明,以便評(píng)估機(jī)構(gòu)了解增值稅的繳納情況和公司的實(shí)際稅負(fù)水平。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開(kāi)始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無(wú)票的辦公費(fèi)780,1筆無(wú)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒(méi)有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)論我填賬上的25214,還是剔除無(wú)票的部分填寫(xiě)5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無(wú)票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里啊?
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫(xiě)每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說(shuō)2022年老板的綜合工資超過(guò)12萬(wàn)元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫(xiě)“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬(wàn)多了,但她很顯然說(shuō)與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺(jué)還是有問(wèn)題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問(wèn)老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們建筑企業(yè),現(xiàn)在在住建平臺(tái)是換證呢,三級(jí)證換成二級(jí)的,它填的那個(gè)財(cái)務(wù)狀況里面的數(shù)據(jù)是按稅務(wù)局的納稅申報(bào)表填寫(xiě)嗎?這個(gè)所有的填寫(xiě)金額或大或小有什么影響沒(méi)?近三年的,其中有一年是負(fù)數(shù)的,這個(gè)有影響嗎?
老師你好,我門(mén)建筑公司在住建局平臺(tái)哪里換證,三級(jí)證換二級(jí)證,我門(mén)在填寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況哪里,近三年的,我門(mén)都是按照稅務(wù)局的匯算清繳的年報(bào)申報(bào)表填寫(xiě)的,但是我們年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)是負(fù)了六萬(wàn)多,但是在企業(yè)所得匯算哪里納稅調(diào)增了,而且有一個(gè)填寫(xiě)的增值稅哪里,我門(mén)按實(shí)際繳納的填寫(xiě)的,22年繳納了六百多萬(wàn),但是凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)有啥影響嗎?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
那這個(gè)在我們換證過(guò)程中影響大嗎?現(xiàn)在已經(jīng)提交上去修改不了了,我們填寫(xiě)凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該按照匯算清繳的那個(gè)表填寫(xiě)納稅調(diào)增后的那個(gè)利潤(rùn)?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)
但是已經(jīng)提交上去了,這個(gè)后期影響大嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
我怕后期有啥影響比較大的,對(duì)于換證有影響,這個(gè)后期一般他們會(huì)打電話核實(shí)或者退回修改嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)的
那如果核實(shí)的話我讓他們退回重新填寫(xiě)呢,還是解釋說(shuō)呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 要退回重新填寫(xiě)
老師這個(gè)沒(méi)啥大的影響吧,我擔(dān)心有啥大的影響,因?yàn)閿?shù)據(jù)是我這邊提供的
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
好的呢那就行,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝