你好,可以更正申報的
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報的財務(wù)報表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報里修改就可以了吧
老師:我想問下,現(xiàn)在個稅開始匯算清繳2023年的了,那企業(yè)還能給員工補申報2023年漏申報的個稅嗎?
老師,請問2023年申報所得稅偷稅漏稅了,直接虛假成本沖掉收入,2024年我接手,但2023年匯算清繳還沒做,我該更改2023年的所得稅申報讓補稅嗎?還是不管它,但2023匯算清繳會有沖突嗎
老師,請問,所得稅匯算清繳,下面是我2023年12月份的報表,請問還需要填A(yù)105080這個表嗎?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?
總顯示說是不是最后一次申報,報不了啊
那么只有去稅務(wù)大廳更正申報
我昨天發(fā)現(xiàn)有一筆25000的支出,沒入賬,應(yīng)該怎么辦呢
直接計入成本費用就是
是2023年12月得支出
只能去大廳了?
那個不需要修改季度報表了。直接修改年報然后做匯算
怎么修改年報?
導(dǎo)出12月的報表,修改對應(yīng)的項目
年報里修改哪張報表?
就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
年報和第四季度資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表還有所得稅申報表不一致也行?
沒事的,只要不是調(diào)增利潤
再請教下,我把這支出放在2024年可以不?
可以的,只是要做納稅調(diào)增了,不能在24年稅前扣除
納稅調(diào)增填哪個表
不是納稅調(diào)減?
對應(yīng)的成本費用項目A105000
第30行吧,納稅“調(diào)減”25000?
其他項目
對嗎?老師?
沒有對應(yīng)的項目才填其他