同學(xué),你好 借:低值易耗品 貸:銀行存款
老師,我們的面膜,面膜盒子,面膜袋子分別在3家不同的公司購買。袋子和盒子做好后運到面膜廠一起做好包裝好再寄給我們。但是我們盒子做了4000個,這次只用到了2000個,剩下2000個放在面膜廠等下次使用。我們已經(jīng)支付完4000個盒子的款,發(fā)票我們也已經(jīng)收到了4000個盒子的發(fā)票。這個分錄要怎么做?
老師,想問下我們是銷售飼料公司,要自己買裝飼料的包裝袋及標(biāo)簽,買回來這個應(yīng)該怎么做分錄?
老師,麻煩問下我們公司是醫(yī)療器械行業(yè),我們購買了給市內(nèi)客戶運輸產(chǎn)品時的冰袋和包裝盒。這些只有購進(jìn)沒有賣出,請問怎么做賬
老師,小規(guī)模,超市搞活動 買滿68元送一包紙巾 那這個贈品紙巾怎么做分錄啊
請問老師,公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,購買包裝材料包裝產(chǎn)品,這個費用怎么做分錄
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報對吧,增值稅報表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬元出去,現(xiàn)在報銷,只有一張幾萬元的收據(jù)、合同、驗收報告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請問印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺空調(diào),開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時~借:管理費用-辦公費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)付款。報銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬分之3計算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運輸?shù)倪\輸費,一般是計入材料成本是嗎?但是單獨才材料費下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應(yīng)商公司名報價單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
不是吧?這樣子計入合適嗎
同學(xué),你好 是計入這個科目的
我們是小規(guī)模超市公司,你確定嗎
同學(xué),你好 我很確定
這個也沒有發(fā)票,是這樣子做嗎?
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,之后不能稅前扣除
這個選哪個?在庫,還是在用,還是攤銷
同學(xué),你好 入庫的時候,選擇在庫
老師,這個怎么做分錄?付款付了83163.62元,只給開了發(fā)票79752.6元,而且,我做的是4月份的賬,但是這個貨款是3.18-4.23號的,咋整分錄
同學(xué),你好 你是銷售方???還是購買方???
購買方,我們是
同學(xué),你好 借:庫存商品83163.62 貸:銀行存款83163.62 只給開了發(fā)票79752.6元,剩下的發(fā)票是不開了嗎?
你看我給你發(fā)的圖片,上面付款事由里面都詳細(xì)說了,你看下
同學(xué),你好 借:庫存商品79752.6 預(yù)付賬款3411.02 貸:銀行存款83163.62 下個月 借:庫存商品3411.02 貸:預(yù)付賬款3411.02
我們是小規(guī)模,不考慮稅費的問題吧,進(jìn)貨
同學(xué),你好 不考慮的
老師,像這種釘釘?shù)母犊钌暾垎?,一張紙,剪成了兩張,附件,算幾張?
同學(xué),你好 一張紙,剪成了兩張,是同一個內(nèi)容嗎?