借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款,出一個(gè)委托書,委托個(gè)人付款,這個(gè)是入庫(kù)的。 然后銷售出去,借銀行存款, 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,如果這個(gè)商品沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。增值稅季度30萬不需要繳納的借業(yè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入,如果需要交的話,直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸銀行存款。
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票未回,當(dāng)月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來,如果對(duì)方開了發(fā)票回來,我又應(yīng)該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點(diǎn)一下!
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過來,要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100元同時(shí)收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價(jià)值后實(shí)際收取的不含稅價(jià)款為600000元,已知舊家電不含稅價(jià)值為50000元(4)本月外購(gòu)貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批貨物,含稅價(jià)格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)
62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100元同時(shí)收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價(jià)值后實(shí)際收取的不含稅價(jià)款為600000元,已知舊家電不含稅價(jià)值為50000元(4)本月外購(gòu)貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批貨物,含稅價(jià)格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國(guó)補(bǔ),開票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼殻瞧髽I(yè)1月份至4月份的賬都沒有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒有賬,老板說從今年1雪開始做賬,但是我的銀行存款就對(duì)不上了,怎么辦?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷售費(fèi)用
公司是進(jìn)多少賣多少?zèng)]有庫(kù)存商品,是不是就不需要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
可以的,可以這么做的反正是你銷售出去做了收入才可以
需要交稅的那筆業(yè)務(wù),需要交多少企業(yè)所得稅是怎么算出來的呢
累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損?調(diào)增-調(diào)減)*稅率
小型微利企業(yè),利潤(rùn)300萬以內(nèi)的,稅率5%。
沒有確定購(gòu)進(jìn)發(fā)票的不能作為公司成本,是不是公司就要多交企業(yè)所得稅和增值稅?
對(duì)的是的,是這么做的。小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的,不超過這個(gè)不需要交增值稅。
現(xiàn)在公司的情況是已經(jīng)超過,但是有沒有采購(gòu)貨物時(shí)的發(fā)票,這種怎么處理可以減少公司上交的稅呢
讓對(duì)方給你們開發(fā)票,稅點(diǎn)你們單位自己承擔(dān)。
之前公司沒有財(cái)務(wù)人員,去年的賬沒有做在報(bào)稅的時(shí)候也是亂報(bào)的,也不知道稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)查出來數(shù)據(jù)異常,現(xiàn)在需要怎么處理呢
你好,那你們做了匯算清繳沒有?這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上還是正常做。
老師,200年12月成立的商貿(mào)有限責(zé)任公司,是小規(guī)模納稅人,去年4月開始有銷售業(yè)務(wù),公司采購(gòu)貨物時(shí)從私人賬戶進(jìn)行交易,且采購(gòu)貨物時(shí)對(duì)方未開票給公司?,F(xiàn)在怎么處理采購(gòu)成本?小規(guī)模納稅人需不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款,出一個(gè)委托書,委托個(gè)人付款,這個(gè)是入庫(kù)的。 然后銷售出去,借銀行存款, 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,如果這個(gè)商品沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。增值稅季度30萬不需要繳納的借業(yè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入,如果需要交的話,直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸銀行存款。 公司是進(jìn)多少賣多少?zèng)]有庫(kù)存商品,是不是就不需要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成
之前公司沒有財(cái)務(wù)人員,去年的賬沒有做在報(bào)稅的時(shí)候也是亂報(bào)的,也不知道稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)查出來數(shù)據(jù)異常,現(xiàn)在需要怎么處理呢
沒有做清算匯繳的
匯算清繳怎么做呢
匯算清繳怎么做呢
你實(shí)際業(yè)去查一下,你實(shí)際業(yè)務(wù)是多少,人家怎么給你做的不一致的,你再補(bǔ)。沒有發(fā)票的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
不太明白
哪一個(gè)不明白實(shí)際業(yè)務(wù)讓你去自己查,你有出庫(kù)單、入庫(kù)單這些原始憑證不是嗎
嗯嗯,調(diào)增稅是在報(bào)稅里面填表嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額
嗯嗯,調(diào)增稅是在報(bào)稅里面填表嗎
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不影響,只調(diào)整匯算清繳調(diào)整表就行。