同學你好 應(yīng)納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
資料:某商場為增值稅-般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1.7月上旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為100 000元,增值稅為13 000元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22 600元;柜臺零售貨物金額為11300元。 2.7月中旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為200000元,增值稅為26000元;向一般納稅人銷售-批貨物,貨款為1 200 000元。 3.以庫存 商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。 4.7月 下旬,購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅6 500元;柜臺零售貨物的銷售額為226 000元;另賣出一 臺空調(diào)機給給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。 要求:計算該商場7月份應(yīng)納增值稅額(分別計算銷項稅額合計、進項稅額合計、應(yīng)納增值稅額)。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。要求:計算該商場7月份應(yīng)納增值稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。要求:計算該商場7月份應(yīng)納增值稅額。
百惠商場為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)8月1日,把購進的價值50000元的庫存商品發(fā)放給職工作為職工福利。(2)8月9日,購進一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款100000元,增值稅為17000元,向一般納稅人銷售貨物,不含稅價款900000元,已開具增值稅專用發(fā)票。(3)8月15日,購進一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款120000元,增值稅為20400元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物,收到現(xiàn)金23400元,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金5850元。(4)8月29日,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金93600元,賣出1臺空調(diào)給消費者個人,含稅價格為2925元,并上門為顧客按裝,收取安裝費117元。已知上述購銷貨物的增值稅稅率為17%,購進貨物取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證為合法、有效的憑證。請你為該商場計算8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2-2、某商場為一般納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(|)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票注明價款250000元;(2)銷售貨物開具普通發(fā)票取得收入14680元,收取包裝物押金130元;(3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明價款68500元(4)購進貨物取得普通發(fā)票注明價款3900元若稅率為13%,請計算該商場本月銷項稅額、進項稅額、應(yīng)納稅額
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用