借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實(shí)收資本50000借:管理費(fèi)用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費(fèi)用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費(fèi)用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費(fèi)用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費(fèi)用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費(fèi)用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費(fèi)用500貸:累計(jì)折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
老師,付款時(發(fā)票沒來),我做了借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,發(fā)票來了我做借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來啊
去年的的憑證做錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補(bǔ)貼這部分用來抵減社保費(fèi),請老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2. 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費(fèi)通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費(fèi)通知單只有繳費(fèi)證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計(jì)折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
如果沖紅怎么調(diào)整
直接原分錄紅沖,再做正確的分錄就是
兩個都沖嗎
只沖你后邊做錯的分錄,
一般備注怎么寫
備注就是紅沖某號錯誤憑證