你好原價退貨了嗎
A公司有一臺設(shè)備,價值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設(shè)備將給B,請問A公司如何賬務(wù)處理? 1.?????? A公司購買設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設(shè)備在A公司全額計提折舊,租賃費也收完,設(shè)備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務(wù)處理?分錄是什么?謝謝!
老師,公司收到朋友不用的餐飲設(shè)備支付第三方發(fā)生的運費1350元。當(dāng)時不確定是向外出租還是買給聯(lián)營企業(yè),因此做為存貨賬面1350元。當(dāng)時沒有做為固定資產(chǎn),想著是和后期購入的新設(shè)備一起做固定資產(chǎn)折舊。 現(xiàn)在設(shè)備貶值了,對方個人給報銷了運費。 請問這1350元怎么處理?用按出售舊設(shè)備交稅嗎? 我的賬務(wù)處理對嗎?
老師,請問,公司3月份買了一臺設(shè)備,付了預(yù)付款50%,9月收到預(yù)付款退款,設(shè)備折舊了5個月,現(xiàn)在設(shè)備退回給供應(yīng)商,賬務(wù)上處理這樣對不對?借:累計折舊,貸:制造費用(紅字),借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(紅字)
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個問題,報廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因為已經(jīng)報廢了,盤點的時候,據(jù)了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點出賬面上沒有的報廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
請問老師,去年購買的一臺設(shè)備,已經(jīng)做了資產(chǎn)卡片,提了折舊,現(xiàn)在機(jī)器達(dá)不到使用要求,已經(jīng)退給廠家了,請問賬務(wù)上該怎么處理,謝謝
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進(jìn)項還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
是的,老師
借銀行存款、 貸固定資產(chǎn) 借累計折舊 借管理費用負(fù)數(shù)
老師,固定資產(chǎn)處置時的固定資產(chǎn)清理和退貨的在建工程科目余額該怎么處理
我們資產(chǎn)入庫的時候都是記在建工程科目
借銀行貸在建工程 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 借累計折舊借管理費用負(fù)數(shù)等 不做固定資產(chǎn)清理 這個不是銷售
然后資產(chǎn)領(lǐng)用時,從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
因為不做資產(chǎn)清理的話,資產(chǎn)卡片還在賬上,我們用的是金蝶云星空
你好,固定資產(chǎn)卡片里面你有一個變更不是?
是的,老師
在這里看下減少不行嗎
資產(chǎn)變更后,資產(chǎn)卡片還是在賬上
固定資產(chǎn)沒有余額了吧,沒有余額的話,沒有關(guān)系,可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。