你好,可以根據(jù)增值稅的申報表,統(tǒng)計無票收入和開票收入,然后用提取的金額減去的差額就是未申報的金額
老師好,我們收入主要含開票和未開票的,而開票與未開票又包含一下幾項。我想問一下如果按記賬時間統(tǒng)計當(dāng)月住院收入,主要應(yīng)該含有圖中哪幾項收入呢?如果以前月份住院并記賬,當(dāng)月仍繼續(xù)住院記賬且當(dāng)月結(jié)賬的,這兩部分不同時間記賬的收入如何處理呢,都歸到當(dāng)業(yè)務(wù)收入嗎。
老師好,我們收入主要含開票和未開票的,而開票與未開票又包含一下幾項。我想問一下如果按記賬時間統(tǒng)計當(dāng)月住院收入,主要應(yīng)該含有圖中哪幾項收入呢?如果以前月份住院并記賬,當(dāng)月仍繼續(xù)住院記賬且當(dāng)月結(jié)賬的,這兩部分不同時間記賬的收入如何處理呢,都歸到當(dāng)業(yè)務(wù)收入嗎。
老師,請問一下,電商公司,企業(yè)支付寶里面的收支明細,需要入賬到外賬里面嗎?比如一部分是刷單到企業(yè)支付的收入部分,我不做收入,做往來可以嗎?開支出去的有發(fā)票的,是不是都應(yīng)該入外賬呢?
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒開票的做無票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時候時候自己都有點分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
1月份申報了無票收入 做了分錄,2月份開具1月份申報的無票收入分錄已做但未紅沖1月份申報的無票收入分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該如何進行賬務(wù)調(diào)整
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
您說的是把提現(xiàn)金額減開票金額,再做無票收入嗎?
就是前后分錄不知道怎么做
可以用提現(xiàn)金額減開票金額確認沒有做的無票收入 無票收入和開票收入分錄都一樣的 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅等