你好,初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的,所以你正常分錄入就可以了,沒有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目

老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個(gè)科目,我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢
老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個(gè)科目呢
老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個(gè)科目呢,可以用以前年度損益嗎
老師們,我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來賬,前期會計(jì)也核對過,但每期詢證函都核對不一致,我來公司1個(gè)月,公司也請了審計(jì)核對了某一階段的賬,發(fā)展錯(cuò)賬亂賬比較多,科目掛錯(cuò)和數(shù)據(jù)錯(cuò)誤最多,因?yàn)槲揖陀米畋康姆椒ò褜?yīng)這家供應(yīng)商的往來賬查賬本,按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個(gè)表格單獨(dú)錄入統(tǒng)計(jì)后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致,我們老板可能后期要與這個(gè)供應(yīng)商打官司,請問我還需要做些什么準(zhǔn)備給老板呢?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


我們23年11月啟用的賬套,10月銀行存款余額有8000多,然后現(xiàn)在一直差著這部分錢,我該怎么加上哇
你除了銀行存款期初其他都錄入了嗎
其他也有沒有錄入的,跟供應(yīng)商和客戶的往來
是的,就是按科目余額表數(shù)據(jù)一張憑證錄入,應(yīng)該是平的
那要往前追好多年了,太久了TAT
嗯,這個(gè)沒辦法用以前年度損益調(diào)整科目。只能這樣了