同學(xué)您好,發(fā)票上不用備注不是必須備注的東西。比如這個(gè)付款人,就不需要特別備注。
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會(huì)計(jì)沒有入賬,請(qǐng)問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個(gè)收入本就不一致?為什么都說這2個(gè)數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購買一臺(tái)空調(diào)送給員工一個(gè)空調(diào),購買時(shí)開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老金是不是每個(gè)月都要在個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理填報(bào)信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
好的,就是開票的人和付款人不一樣這個(gè)不影響哈,老師
同學(xué)您好,開票方一般都是收款的一方,開票人跟付款人,本身就不一樣
不是,老師,就是我們要開給應(yīng)該付款那個(gè)人發(fā)票,我們只能開合同上約定甲方那個(gè)人,但是實(shí)際付款不是合同上約定那個(gè)人,但是我也只能開合同上付款人,這種情況下有問題不。
同學(xué)您好,沒有什么問題,如果財(cái)務(wù)上要做到很嚴(yán)謹(jǐn),就讓甲方和實(shí)際付款的那個(gè)人,協(xié)議個(gè)說明就行了,
我們沒得要求,只要事情做了,能收到款就行,但是發(fā)票我只能開合同上付款人。我開票正常上稅。老師這樣應(yīng)該沒問題哈,老師
同學(xué)您好,那就沒事,您開票,收到款就結(jié)束了
好的,老師
不客氣同學(xué),很高興為您解答,祝您生活愉快