按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
小規(guī)模納稅人去稅局代開技術(shù)服務(wù)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的?能開6個(gè)點(diǎn)嗎
對(duì)方是一個(gè)人、可以去稅務(wù)局代開技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎、對(duì)方給我們提供了勞務(wù)、技術(shù)發(fā)面的、對(duì)方要求到手15萬、稅前多少
個(gè)人到稅務(wù)局代開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師?個(gè)人給我司提供技術(shù)服務(wù),在稅務(wù)局代開了發(fā)票,我們付款是要代扣代繳個(gè)稅?如果代扣代繳的話怎么操作呢?
個(gè)人提供勞務(wù),去稅務(wù)局代開發(fā)票,繳納幾個(gè)點(diǎn)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
增值稅免的嗎
有沒有哪個(gè)類目是1個(gè)點(diǎn)點(diǎn)
開發(fā)票的增值稅就是1%